• 索    引   号:00363/2017-88798
  • 主  题  词:
  • 公开范围:面向社会
  • 信 息 类 别: 综合政务
  • 发文日期:2014-08-29 12:00
  • 公开方式:主动公开
  • 统一登记号:
  • 责任部门:
  • 时 效 性:长期公开
宜章县发展和改革局2014年部门 预算信息公开

宜章县发展和改革局2014年部门

预算信息公开

 

第一部分  单位概况

一、  主要职责

根据宜政办发〔2011〕44号文件规定,宜章县发展和改革局主要职责是:承担拟订经济社会发展战略,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;加强和改善宏观调控,组织研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;综合协调各项政策,推进经济体制改革;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整升级;促进区域协调发展;引导和调控市场,承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;促进经济社会协调发展;推进可持续发展;负责节能减排、循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

二、单位人员情况

县发展和改革局现实有人数28人,其中在职人员19人,退休人员8人,遗属补助人员1人。

三、2014年度主要工作

1、政策研究与衔接。研悉落实好国家主体功能区、中部崛起等方面政策;研悉国家集中连片特殊困难地区(罗霄山片区)扶贫攻坚、湘南国家级承接产业转移示范区建设、赣粤闽等原中央苏区振兴联运发展,围绕国省关于转方式、调结构、扩内需、保增长等方面政策,争取更多的中央预算内投资和专项补助,争取政策、项目和资金扶持。

2、规划编制与综合调研。研究提出2014年经济社会发展基本思路、主要指标体系、行业专项计划。组织编制现代服务业发展规划,落实现代服务业项目调度。组织编制“十二五”规划中期评估、“十三五”规划思路研究、湘粤合作试验区、2014年岩溶地区石漠化综合治理、巩固退耕还林成果、新增粮食产能项目初步设计与实施方案,协调组织编制现代农业示范区规划。组织“三区”建设、经济转型、投资与项目建设、扶贫开发攻坚、经济体制改革、生态环保与节能减排等专项课题研究。

3、投资管理与项目建设。提出全县主要建设项目“1533”计划、重点建设项目“510”工程、招商引资项目、重大前期项目、银企对接项目等项目建设计划册子。统筹调度全县“1533”计划、中央预算内投资项目、重大前期项目和省市重点调度项目,确保完成或超额完成全年固定资产投资目标计划;规范统计台帐、形象进度、资金使用等资料和报表。莽山水库、低热值煤综合利用发电、天沅化工“5080”项目、风能发电等重点项目协调。

4、项目前期与争资立项。充实完善重大项目储备库,保持每年项目动态储备数量100个以上。建立完善项目前期管理办法、工作机制与考核办法,指导相关部门、单位、项目业主完善项目前期准备,督促落实到位。加强国家集中连片特殊困难地区(罗霄山片区)扶贫攻坚实施规划(2011-2015年)项目前期工作调度。衔接协调湘江流域重金属污染治理方面41个,争取政策、项目和资金支持。对口衔接政法系统业务用房、重点城镇供水、黄岑饮用水源保护工程、保障性住房、白石渡国家粮食物流、县城污水处理二期工程、园区基础设施、城市基础设施等项目,争取中央预算内投资计划。对口衔接社会更事业、节能减排、生态建设、循环经济等方面项目。

5、能源与节能监察。继续严格实施重大项目节能评估制度,强化能评强制约束作用;做好节能工作考核工作。研究提出公共机构节能示范、高能耗行业能效提升、重点领域节能减排示范、园区循环化提质改造等节能重大专项行动方案,协调风电、生物质能等新能源开发,争取新能源、绿色能源示范县建设

6、采煤沉陷区综合治理及工矿棚户区改造项目。协调做好工矿棚户改造工作,启动白石渡第一期工程开工,全力推动梅田第二期工程前期工作。对杨梅山采煤沉陷区治理项目和梅田坪石采煤沉陷区治理工作的各种资料(包括工程资料、预算决算资料、工程验收资料、安置户资料、财务资料等)整理归档并封存。

7、中心工作与局务管理。维护和服务发展大局,全面落实宣传、计生、安全生产、财税、招商引资、信访维稳、社会管理、普法、提议案办理等目标责任任务,确保全面完成县委、县政府及省市主管部门交办的各项工作。

 

第二部分  2014年部门预算公开表

1、《2014年度收支预算总表》

2、《2014年度财政拨款“三公”经费预算公开表》

 

第三部分  2014年部门预算安排情况说明

2014年公共预算收入160.6177万元,其中:财政拨款收入160.6177万元。

公共预算支出160.6177万元,其中:基本支出104.6177万元,占65%,该项支出主要用于人员工资、社会保障、日常办公和运转等;专项业务支出56万元,占35%,主要用于项目规划、环评、评审、项目可研等。

 


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